Господа бухгалтеры, поделитесь опытом, пожалуйста, сталкивались ли на практике с такой ситуацией?
У клиента две фирмы: одна состоит на учете в ИФНС № 1, вторая - в ИФНС № 27. В ноябре обе фирмы получили товар из Белоруссии. Тут всё понятно: заплатили косвенный НДС, заполнили заявление о ввозе количеством 4 экземпляра, декларации, собрали пакет документов. Поехали сдавать: я в первую налоговую, бухгалтер на первичке в двадцать седьмую. У меня всё без проблем взяли и даже пообещали, что будет готово к концу года. А вот в двадцать седьмой... Бухгалтер мне звонит, говорит, что инспектор хочет распечатки по 41 счету. Связалась с инспектором. Да, действительно, хочет, чтобы довезли карточку и оборотку по 41 счету, именно по белорусскому товару и именно на дату постановки на учет. Конечно, конфликтовать из-за 980 рублей косвенного НДС и портить себе предновогоднее настроение не хочется, тем более, клиент мне потом всю плешь проест. Просто как-то странно, не находите?